跨境税务 · 美国与加拿大

美加跨境税务, 两国事务,一起处理。

Cloud Accounting 为与美加两国有关联的个人和企业编制税表,包括在加拿大的美国人、有美国收入或财产的加拿大人、季节性赴美居住者、两国间迁居人士,以及持有美国公司的加拿大所有者。两国税表由具备两国 CPA 资格的 Di Lu 协同编制,使收入、已缴税款及抵免相互衔接。

适用对象

居住在加拿大的美国人

美国税表及 FBAR,与加拿大税表协同处理。

有美国收入或财产的加拿大人

在两国税表中处理美国租金、营业或投资收入。

季节性赴美居住者

在美停留天数及相关税务居民身份表格。

在两国之间迁居

离开一国、抵达另一国当年的税务事项。

持有美国公司的加拿大所有者

美国公司的申报及您在加拿大的申报。

美国申报逾期

补报往年遗漏的美国税表及 FBAR。

我们编制的税表

US

美国

  • 1040 或 1040-NR 表以居民或非居民身份提交美国税表。
  • FBAR 及 8938 表加拿大银行及投资账户申报。
  • 加拿大注册账户美国税表中的 RRSP、TFSA 及 RESP。
  • 8840 表季节性赴美居住者的更紧密联系声明。
CA

加拿大

  • T1 税表加拿大税表及外国税收抵免。
  • T1135 表美国财产及账户申报。
  • 部分年度税表成为或不再属于税务居民当年的申报。

工作开始前,报价将列明两国包含的每份税表和表格。

费用

为您单独报价咨询后报价

跨境业务在咨询后报价,费用取决于两国分别需要的申报。

299 美元 · 30 分钟

12 个月内委托我们服务,即可从服务账单中抵扣 $299。

预约咨询

服务流程

  1. 01

    预约咨询

    30 分钟视频或电话咨询。告诉我们您的需求和今年的变化。

  2. 02

    获取明确报价

    工作开始前,您会了解报价包含的每项申报及费用。

  3. 03

    提交资料

    通过安全客户门户上传,请勿通过电子邮件发送。

  4. 04

    审阅与申报

    我们会与您一起审阅税表,经您批准后提交。

准备资料

先带上现有资料,缺少的记录也可以在咨询中讨论。

  • 居住和工作地点,以及迁居日期。
  • 您在各国的国籍、绿卡或居民身份。
  • 上一年的美国及加拿大税表,以及收到的通知。
  • 另一国的账户、财产及企业。
生成完整准备清单选择国家及具体情况,可打印或保存清单。内容不会发送。打开清单

常见问题

这里提供简短解答,您的具体情况可在咨询时讨论。

预约咨询
我需要在两国都报税吗?

很多情况下需要。美国公民和绿卡持有人通常无论居住何处都须提交美国税表;一国收入也常需在另一国申报。我们会在咨询时确认您的适用情况。

可以同时编制两国税表吗?

可以。协同编制能使同一笔收入的申报保持一致,并在适当的税表中申请外国税收抵免。

可以在迁居前先咨询吗?

可以。请说明日期及计划。迁居前做好规划,通常比事后修正更简单。

跨境业务费用是多少?

取决于各国所需的申报。您会在咨询后、工作开始前收到报价。

本主题的指南

官方资料

以下资料仅供背景参考,不能代替针对您情况的建议。链接核验日期 .

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决定前,先问问 Di。

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