跨境稅務 · 美國與加拿大

美加跨境稅務, 兩國事務,一起處理。

Cloud Accounting 為與美加兩國有關聯的個人和企業編制稅表,包括在加拿大的美國人、有美國收入或財產的加拿大人、季節性赴美居住者、兩國間遷居人士,以及持有美國公司的加拿大所有者。兩國稅表由具備兩國 CPA 資格的 Di Lu 協同編制,使收入、已繳稅款及抵免相互銜接。

適用對象

居住在加拿大的美國人

美國稅表及 FBAR,與加拿大稅表協同處理。

有美國收入或財產的加拿大人

在兩國稅表中處理美國租金、營業或投資收入。

季節性赴美居住者

在美停留天數及相關稅務居民身份表格。

在兩國之間遷居

離開一國、抵達另一國當年的稅務事項。

持有美國公司的加拿大所有者

美國公司的申報及您在加拿大的申報。

美國申報逾期

補報往年遺漏的美國稅表及 FBAR。

我們編制的稅表

US

美國

  • 1040 或 1040-NR 表以居民或非居民身份提交美國稅表。
  • FBAR 及 8938 表加拿大銀行及投資帳戶申報。
  • 加拿大註冊帳戶美國稅表中的 RRSP、TFSA 及 RESP。
  • 8840 表季節性赴美居住者的更緊密聯繫聲明。
CA

加拿大

  • T1 稅表加拿大稅表及外國稅收抵免。
  • T1135 表美國財產及帳戶申報。
  • 部分年度稅表成為或不再屬於稅務居民當年的申報。

工作開始前,報價將列明兩國包含的每份稅表和表格。

費用

為您單獨報價諮詢後報價

跨境業務在諮詢後報價,費用取決於兩國分別需要的申報。

299 美元 · 30 分鐘

12 個月內委託我們服務,即可從服務帳單中抵扣 $299。

預約諮詢

服務流程

  1. 01

    預約諮詢

    30 分鐘視訊或電話諮詢。告訴我們您的需求和今年的變化。

  2. 02

    獲取明確報價

    工作開始前,您會瞭解報價包含的每項申報及費用。

  3. 03

    提交資料

    透過安全客戶門戶上傳,請勿透過電子郵件發送。

  4. 04

    審閱與申報

    我們會與您一起審閱稅表,經您批准後提交。

準備資料

先帶上現有資料,缺少的記錄也可以在諮詢中討論。

  • 居住和工作地點,以及遷居日期。
  • 您在各國的國籍、綠卡或居民身份。
  • 上一年的美國及加拿大稅表,以及收到的通知。
  • 另一國的帳戶、財產及企業。
生成完整準備清單選擇國家及具體情況,可列印或儲存清單。內容不會發送。打開清單

常見問題

這裡提供簡短解答,您的具體情況可在諮詢時討論。

預約諮詢
我需要在兩國都報稅嗎?

很多情況下需要。美國公民和綠卡持有人通常無論居住何處都須提交美國稅表;一國收入也常需在另一國申報。我們會在諮詢時確認您的適用情況。

可以同時編制兩國稅表嗎?

可以。協同編制能使同一筆收入的申報保持一致,並在適當的稅表中申請外國稅收抵免。

可以在遷居前先諮詢嗎?

可以。請說明日期及計劃。遷居前做好規劃,通常比事後修正更簡單。

跨境業務費用是多少?

取決於各國所需的申報。您會在諮詢後、工作開始前收到報價。

本主題的指南

官方資料

以下資料僅供背景參考,不能代替針對您情況的建議。鏈接核驗日期 .

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決定前,先問問 Di。

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