미국 세금 신고 전 밀린 장부 정리하는 방법
미국 사업주가 밀린 장부를 다시 만들고, 수입·경비 증빙을 갖추고, 계좌를 대사하고, 신고 전에 검토할 항목을 가려내는 방법을 안내합니다.
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세금 가이드
미국, 캐나다, 두 나라에 걸친 세금 질문에 쉬운 말로 답합니다. 각 가이드는 적용 대상, 규정, 출처를 밝힌 수치, 답이 달라지는 경우를 설명합니다.
미국 사업주가 밀린 장부를 다시 만들고, 수입·경비 증빙을 갖추고, 계좌를 대사하고, 신고 전에 검토할 항목을 가려내는 방법을 안내합니다.
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미국 소규모 사업체가 장부를 직접 관리할 수 있는 경우, IRS가 요구하는 기록, 급여·재고·사업 신고서에서 도움이 필요한 시점을 안내합니다.
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미국 대출 기관에 자영업 소득을 증명할 때 쓰는 신고서, 최신 재무 보고서, 증명서, CPA 확인서와 작성할 수 있는 사람을 안내합니다.
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미국 사업체가 매출, 결제 대행사 입금액, Form 1099-K를 맞춰 보고 수수료, 환불, 판매세, 유보금, 연말 시점 차이를 기록하는 방법을 안내합니다.
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개인사업자나 LLC의 사업 구조를 바꿀 때 연방세가 생기는 경우, 신고서와 EIN 규정, 확인할 주 정부 서류를 안내합니다.
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Form 8832를 늦게 제출한 LLC가 C corporation 과세 시작일을 앞당기려면 어떻게 하는지, 자격과 서명, 신고서, IRS 후속 절차를 안내합니다.
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Form 2553이 적용됐는지 확인하는 방법, 승인 통지서를 다시 받는 방법, 법인이나 LLC가 S 선택 지연 구제를 신청할 수 있는 경우를 안내합니다.
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미국에서 사업을 시작하기 전에 LLC와 C corporation의 세금, 소유주 인출금, 초기 손실, 주 수수료, 주식 매각 비과세 혜택을 비교합니다.
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미국 거주자가 임대 부동산이나 주택을 LLC로 보유할 때 임대 소득 신고, 소유권 이전, 주택 매각 차익, 주 세금, 공동 소유가 어떻게 달라지는지 설명합니다.
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기존 회사 안에서 두 번째 브랜드를 운영할 때와 새 LLC 또는 지주회사를 둘 때를 비교하고, 각 사업의 소유자와 연방 세금 신고서를 설명합니다.
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S corporation 선택으로 자영업세를 줄이는 경우, 선택 자격, Form 2553 기한, 절세를 없애는 비용을 설명합니다.
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부부·가족 LLC가 Form 1065를 내는 경우, 공동재산일 때의 신고 방식, 적격 공동사업을 선택할 수 없는 이유를 설명합니다.
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미국 C corporation이 S 신분을 선택할 수 있는 시기와, 과거 이익·평가이익 자산·분배금·손실이 전환 세금 비용에 미치는 영향을 설명합니다.
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다른 주의 매출, 직원, 재고, 소유주 때문에 사업 소득세나 프랜차이즈세 신고와 비거주 소유주 신고가 필요한 경우를 알아봅니다.
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미국에서 사업 손실로 급여나 배우자 소득을 줄일 수 있는 경우, 적용되는 한도, 쓰지 못한 손실의 이월 방식을 설명합니다.
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미국 사업체 인수자를 위해 자산 인수와 주식 인수, 인수 대금 공제, Form 8594, 매도인의 세금 채무, 인수 후 첫 신고서를 비교합니다.
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미국 파트너십·S corporation 지분 매입 시 떠나는 소유주와 남는 소유주의 세금, 신고서와 K-1에 기재할 내용을 설명합니다.
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캘리포니아 LLC와 법인이 내는 연간 최소세 대상(휴면·타주 법인 포함), LLC 수수료, 납부 기한, 폐업 절차를 정리했습니다.
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LLC, 파트너십, 법인이 밀린 미국 세금 신고서를 찾아내고, 알맞은 순서로 제출하고, 급여·주 신고·미납 세금까지 처리하는 방법입니다.
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미국 파트너십과 S corporation이 제출한 신고서와 K-1을 정정하는 방법, 파트너와 주주가 자기 신고서를 고쳐야 하는 경우를 설명합니다.
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미국 법인이 해외 개발자에게 지급한 비용 중 15년에 나눠 공제해야 하는 소프트웨어 비용과 미국 내 개발비의 차이를 설명합니다.
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델라웨어 법인의 프랜차이즈세 고지서가 높은 이유, 두 가지 계산 방식을 비교하는 방법, LLC와 파트너십이 내는 세금을 알려 드립니다.
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미국 C corporation이 연방세를 내는 방식, 소유주 보수 지급, 손실 처리, Form 1120 신고, 추정세 납부, 주 세금을 설명합니다.
미국 · 사업 세금 · 법인
연방세법이 단일 구성원 LLC와 다수 구성원 LLC를 어떻게 과세하는지, 소유주가 이익을 언제 신고하는지, 과세 선택과 주 세금 차이를 설명합니다.
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미국 파트너십과 다수 구성원 LLC가 소득을 신고하고 Schedule K-1을 발급하는 방법, 분배금, 취득가액, 자영업세, 세무조사를 설명합니다.
미국 · 사업 세금 · 파트너십
미국 S corporation의 이익·분배금·주주 취득가액 과세 방식, Form 1120-S에 담기는 내용, 연방세와 주세가 부과되는 경우를 설명합니다.
미국 · 사업 세금 · 법인
파트너십·S corporation·C corporation의 연방 신고·납부 지연 가산세, 기한 연장, 통지서, 구제책을 설명합니다.
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미국 온라인 셀러의 매출과 Form 1099-K, 수수료, 재고, 배송비 신고 방법, 자영업세·추정세·주 소득세가 적용되는 경우를 설명합니다.
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파트너십·S corporation이 주 PTET를 선택하면 유리한 경우와 소유주·세액공제·기한 규정을 설명합니다.
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미국 사업주가 자산·주식·파트너십 지분을 팔 때 세금을 어떻게 가늠하고, 매각 대금을 어떻게 배분하며, 제안을 받기 전에 어떤 기록을 갖춰야 하는지 안내합니다.
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텍사스 LLC나 법인이 프랜차이즈세를 내야 하는지, 기준 금액 이하에서도 내야 하는 정보 보고서는 무엇인지, 누락한 신고를 바로잡는 방법을 안내합니다.
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해외에서 사업체를 소유한 미국 시민권자와 거주자를 위한 Form 5471 신고 유형, CFC 소득, 관련 선택 제도, 신고 기한을 안내합니다.
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개인사업자, LLC, 파트너십, S corporation, C corporation이 제출하는 연방 및 주 신고서와, 수입이 없는 해의 신고 규정을 안내합니다.
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미국 개인사업자, 파트너십, 법인의 첫해 세금 신고 체크리스트입니다. 신고 기한, 창업 비용, 장부, 과세 선택, 전자신고를 정리했습니다.
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미국 LLC나 법인을 폐업하는 방법입니다. 최종 연방·주 세금 신고, 급여세와 남은 자산 처리, EIN 비활성화까지 정리했습니다.
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이사한 뒤 LLC나 법인을 유지할지, 전환할지, 새로 설립할지 비교합니다. EIN, S 선택, 주 정부 신고, 급여세까지 함께 정리했습니다.
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미국 LLC나 법인이 정상 존속 상태를 잃은 이유를 확인하고 주 등록을 회복하는 방법, 이후 확인할 세금 신고와 선택을 안내합니다.
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자동차나 트럭을 개인 또는 사업체 명의로 소유할 때의 차이, 대형 차량 공제 규정, LLC·S corporation의 혼합 사용 처리를 비교합니다.
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S corporation 주주, 파트너, LLC 소유주가 건강보험료를 내고, 신고하고, 공제받는 방법을 W-2와 마켓플레이스 관련 규정까지 설명합니다.
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미국 사업주가 경비, 장비, 적격 사업소득 공제, 은퇴 플랜, 세액공제, 주 선택 제도를 어떤 순서로 점검하면 좋은지 정리했습니다.
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S corporation 소유주의 급여가 QBI 공제를 줄이는 이유, 급여가 도움이 되는 경우, 개인 신고서에 쓸 K-1 금액을 설명합니다.
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S corporation이 근무경비 정산 제도로 소유주의 홈 오피스, 휴대폰, 인터넷, 차량비를 환급하는 방법과 증빙을 설명합니다.
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해외 거주 공동 소유주가 있을 때 LLC와 C corporation을 비교합니다. 미국 세금 신고, 파트너 원천징수, 배당, 소유주별 신고서를 안내합니다.
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외국인 소유 미국 C corporation의 Form 7004 연장 후 Form 1120·5472 기한, 세금 납부일, 지연 시 가산세를 설명합니다.
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해외 거주 임원이 미국 C corporation의 Form 1120과 Form 5472에 서명·제출하는 법, 전자·우편 제출, 해외 납부를 안내합니다.
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외국인 소유 미국 C corporation이 매출이 없을 때 첫 단기 과세연도, 개업 전 비용, 손실을 Form 1120에 어떻게 신고하는지 설명합니다.
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미국 고객에게 판매하거나 미국 LLC를 소유한 외국 법인이 Form 1120-F를 제출해야 하는 경우, 조세조약의 영향, 결론을 바꾸는 요소를 설명합니다.
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외국인 주주가 있는 미국 C corporation의 Form 1120, Form 5472, 원천징수, 주 신고 규정을 정리했습니다. 소득이 없는 해도 포함합니다.
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외국인 한 명이 소유한 미국 단일 구성원 LLC의 pro forma Form 1120, Form 5472, 기한, 가산세를 안내합니다.
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외국인 파트너가 있는 미국 파트너십·다수 구성원 LLC의 연방 원천징수, 서식, 파트너 세액공제, 지분 매각, 주 규정을 안내합니다.
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비거주자도 미국 LLC나 법인을 소유할 수 있을까요? 연방 신고, S corporation 제한, 주 세금, EIN, ITIN을 비교합니다.
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외국인 소유주가 누락된 Form 5472를 뒤늦게 제출하고, CP215 통지서에 대응하며, IRS에 가산세 감면을 요청하는 방법을 안내합니다.
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미국 임대 부동산을 가진 비거주자의 연방 원천징수, 순임대소득 선택, Form 1040-NR, 누락된 신고서, 주 세금을 안내합니다.
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비거주 소유주가 미국 사업 소득을 Form 1040-NR에 신고하고, 경비와 원천징수를 반영하며, 추정세와 주 세금을 확인하는 방법을 안내합니다.
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외국인 소유주가 미국 LLC나 C corporation에서 인출금, 배당금, 근무 대가, 대여금으로 돈을 받을 때의 원천징수와 신고서를 안내합니다.
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외국인 소유주가 미국 C corporation에 자금을 넣는 방법, 개인 결제 처리, Form 5472 신고와 이자 원천징수를 정리했습니다.
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해외에 사는 소유주를 위해 등록 대리인, IRS, 은행에 어떤 주소를 쓰는지, 준비할 신원 서류와 원격 계좌 개설 가능 여부를 설명합니다.
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해외에서 경영하는 델라웨어 C corporation도 전 세계 소득에 미국 세금을 냅니다. 델라웨어, 다른 주, 해외 국가가 추가로 과세하는 경우도 설명합니다.
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해외 자회사를 둔 미국 C corporation의 연간 제출 서식, 자회사 소득 반영 시점, Form 5472 영향을 설명합니다.
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해외 회사가 소유한 미국 C corporation의 신고 서식, 모회사와의 비용 거래 신고 방법, 원천징수와 이전가격 기록이 필요한 경우를 설명합니다.
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외국인 소유 미국 C corporation이 Form 1120과 Form 5472를 위해 보낼 자료, 작업량을 늘리는 요소, 견적에서 확인할 항목을 정리했습니다.
미국 · 해외 소유자 · 법인
비거주자나 외국 회사가 미국 사업소득에 세금을 내는 경우를 설명합니다. 미국 내 사업 활동, 일한 장소, 조세조약, 사업 구조별 차이를 다룹니다.
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미국 고용주가 급여세 납부나 신고를 놓쳤을 때 먼저 제출할 서류, IRS 가산세 확인 방법, 개인이 책임을 지는 경우를 설명합니다.
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미국 사업체가 정기적으로 일하는 근로자를 급여 대상에 올려야 하는 경우, 현금·이체 지급의 영향, 과거 고용세 신고서 정정과 면제 방법을 안내합니다.
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직원이 원격 근무하거나 주 경계를 넘나들며 일할 때 어느 주에 원천징수와 실업세를 내는지, 고용주가 언제 등록해야 하는지 설명합니다.
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미국 사업체가 자녀 급여를 경비로 공제하는 조건, 가족 급여세 예외, 필요한 기록과 신고, 아동 노동 규정을 정리했습니다.
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미국 사업체가 늦은 계약자 1099나 직원 W-2를 제출하는 방법, Notice 972CG 대응, 정보 신고서 가산세 감면 신청 방법을 설명합니다.
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해외 계약자에게 대금을 지급하는 미국 사업체가 W-8 수집, 1099-NEC 생략, 원천징수, Form 1042·1042-S 제출을 판단하는 방법을 설명합니다.
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단일 구성원 LLC와 다수 구성원 LLC의 소유주가 인출금, 분배금, 보장 지급으로 돈을 가져가는 방법과 이익·자영업세 신고 방법을 설명합니다.
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미국 S corporation 소유주가 개인 추정세를 내는 경우, 급여 원천징수를 늘리는 경우, 회사나 주에 따로 내야 하는 경우를 정리했습니다.
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일하는 S corporation 소유주가 적정 W-2 급여를 정하고 급여 지급을 처리하는 방법, 분배금만 지급한 과거 연도를 바로잡는 방법을 설명합니다.
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미국 고용주를 위한 첫 급여 지급 전 체크리스트입니다. 세금 계정, 채용 서류, 원천징수, 납부, 신고서, 소유주 급여 규칙을 다룹니다.
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미국 거주자가 누락한 FBAR와 Form 8938, 3520, 5471을 바로잡는 방법, IRS 절차 선택, 가산세 통지서 대응을 설명합니다.
미국 · 개인 세금 · 개인
미국 개인 소득세 신고서 중 제출해야 할 연도 확인, 누락 서류 확보, IRS 통지 대응, 환급 기한, 세액과 가산세 추정 방법을 안내합니다.
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미국 시민권을 포기하거나 오래 보유한 영주권을 반납할 때 출국세가 부과되는 경우와 제출해야 할 신고서, 통지 의무를 설명합니다.
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비자 소지자가 Form 1040-NR 대신 낸 Form 1040을 바로잡는 법, 세액공제 점검, 잘못 뗀 사회보장세·메디케어세 환급을 안내합니다.
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해외에 사는 미국 시민권자와 영주권자의 신고 의무, 해외 급여 과세 방식, 해외 근로소득 제외·세액공제·주거비·자영업 규정을 설명합니다.
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미국 세법상 거주자가 된 첫해의 거주 시작일 확인, 이중 신분 신고, 해외 소득·계좌·재산 처리 방법을 안내합니다.
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미국에 해외 은행 계좌와 자산을 신고해야 하는 사람은 누구일까요? FBAR와 Form 8938의 기준 금액, 대상, 제출처, 기한, 가산세를 안내합니다.
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미국 거주자가 해외 급여·연금·이자를 신고하는 방법과 환율 환산, 외국납부세액공제, 조세조약 예외를 확인하는 방법을 설명합니다.
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해외 펀드와 은행 자산관리 상품의 미국 세금 신고 방법. PFIC 판단, Form 8621, 선택 제도, 매각, 누락 신고를 안내합니다.
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미국 납세자가 해외 가족에게 돈이나 재산을 받았을 때 과세 여부, Form 3520 신고 대상, 보관할 서류를 안내합니다.
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해외에서 가입한 생명·저축보험의 미국 신고와 세금 규정을 안내합니다. FBAR, Form 8938, 보험료, 중도 인출, 사망보험금을 다룹니다.
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비자나 영주권으로 미국을 떠나는 분을 위해 세법상 거주자 지위가 끝나는 시점, 제출할 신고서, 은퇴·은행 계좌 처리를 안내합니다.
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미국 시민권자나 세법상 거주자가 해외에 사는 배우자와 합산 신고할 수 있는 경우, 그리고 합산·개별 신고에 따라 세금과 신고 의무가 어떻게 달라지는지 안내합니다.
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미국 시민권자와 거주자가 해외 주택의 임대 소득과 매각 차익을 신고하는 방법, 환율 환산, 임대용 감가상각, 외국 세금 처리를 설명합니다.
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미국 개인 임대인을 위한 세금 규정: 임대 소득, 경비, 감가상각, 임대 손실, 단기 임대, 개인 사용, 매각을 설명합니다.
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시민권 신청이나 영주권 초청 과정에서 미국 세금 신고서 누락, 세금 체납, 비거주자 신고, 해외 소득이 문제 될 때 확인할 사항을 안내합니다.
미국 · 개인 세금 · 개인
미국 거주자가 해외 고용주에게 받는 급여를 어떻게 신고하는지, 외국에서 원천징수된 세금과 급여세·사회보장 적용을 어떻게 확인하는지 안내합니다.
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미국 사업자가 주 판매세를 걷지 못했을 때 바로잡는 방법을 설명합니다. 자발적 신고, 마켓플레이스 판매, 신고에 필요한 기록을 다룹니다.
미국 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
등록된 미국 판매자의 신고 기한 확인, 직접·마켓플레이스 판매 보고, 무매출·연체 신고, 판매세 허가 폐쇄를 설명합니다.
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캐나다 등 해외 사업자가 미국 주 판매세를 걷어야 하는 때, 마켓플레이스 판매의 계산 방식, 미국 식별번호나 법인이 필요한지 안내합니다.
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어떤 경우에 물리적 소재지나 주 안의 매출 때문에 판매세를 걷어야 하는지, 경제적 세무 연관성은 어떻게 판단하는지, 등록 전에 무엇을 확인할지 안내합니다.
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새로 설립한 미국 LLC나 법인은 영업을 시작하기 전에 주 등록 기록 확인, EIN 발급, 소유자 기록, 주 후속 신고, 세금 계정 개설이 필요합니다.
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다른 주에서 설립한 LLC나 법인이 미국 주에 등록해야 하는 경우, 신청 방법, 등록이 늦었을 때 확인할 사항을 안내합니다.
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한 구성원은 자금을, 다른 구성원은 노동을 제공할 때 LLC의 자본, 향후 이익, 현금, 의사결정권을 나누는 방법을 안내합니다.
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F-1, H-1B, H-4 비자 소지자의 미국 세법상 거주 지위, LLC 소유자 수, 과세 선택이 사업·임대 소득의 연방 신고를 어떻게 정하는지 안내합니다.
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거주 주, 델라웨어, 와이오밍 중 LLC나 법인을 어디에 설립할지 추가 등록, 연간 비용, 세금, 정보 공개 면에서 비교합니다.
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캐나다 사업주가 개인 카드로 낸 사업 경비를 장부에 기록하고 상환받는 방법, GST/HST, 법인과 자영업자의 홈오피스 경비를 정리합니다.
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캐나다 사업체가 밀린 장부를 복원하고, 빠진 영수증과 세금 잔액을 확인해 T2125, 파트너십 신고서, T2에 쓸 기록을 준비하는 방법입니다.
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캐나다 개인사업자, 파트너십, 법인이 장부를 직접 관리할 수 있는 경우, CRA가 요구하는 기록, 도움을 받아야 할 때를 안내합니다.
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캐나다 법인 소유주가 주택담보대출을 위해 배당 소득을 증빙하고, CRA 소득 기록을 받고, 신설 법인이나 최근 급여 전환 상황을 처리하는 방법입니다.
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캐나다 판매자가 미국 달러 매출, 마켓플레이스 수수료, 환불, 보류 자금, 환율 차이를 장부에 기록하고 T2125 또는 T2에 신고하는 방법을 설명합니다.
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캐나다 소규모 법인이 T2 신고에 필요한 재무제표, GIFI 코드, 회계사 보고서, 감사 면제, 첫해 규정, 기록 보관 기간을 설명합니다.
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캐나다 지주회사가 배당금을 받는 방식, 법인 내 투자가 소규모 사업자 한도에 미치는 영향, 임대 부동산에 별도 검토가 필요한 경우를 설명합니다.
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캐나다 개인사업자와 파트너가 사업 자산을 법인으로 옮기는 방법, 제85조 선택, 매출채권·GST/HST·신고 서류 처리를 설명합니다.
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캐나다에서 공동으로 사업을 시작하는 두 사람이 개인사업자 둘, 파트너십, 법인 중 무엇을 고를지와 각자의 소득 신고 방법을 설명합니다.
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캐나다에서 의사, 치과의사, 변호사, 부동산 중개인 등 면허가 있는 전문직이 법인을 설립할 수 있는 경우와 주식 보유 자격, 책임과 세금의 변화를 설명합니다.
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캐나다 개인사업자와 법인을 세금 이연, 비용, 손실, 법적 책임, 소득 수준 기준으로 비교해 법인 설립이 유리한 경우를 알려 드립니다.
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캐나다 개인사업자와 법인이 두 번째 사업을 시작할 때 상호, GST/HST 계정, 세금 신고서, 공동 한도, 이후 이전 방법을 비교합니다.
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캐나다 법인이 새 주주를 들이거나 기존 주주의 지분을 사들일 때 양도 차익과 배당이 생기는 경우, 지배권 변경 시 세금 신고를 설명합니다.
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캐나다 사업 손실로 다른 소득의 세금을 줄일 수 있는 경우, 개인과 법인이 쓰지 못한 손실을 소급·이월하는 방법, CRA가 요구할 수 있는 증빙을 설명합니다.
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캐나다 법인이 밀린 T2, GST/HST, 급여 신고를 바로잡는 방법을 설명합니다. CRA 독촉장, 계좌 동결, 기록 복원, 이사 책임까지 다룹니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인
캐나다 법인이 첫 과세연도 말을 정하는 방법, 변경할 때 CRA 승인이 필요한 경우, 단기 과세연도가 T2와 GST/HST 기간에 미치는 영향을 설명합니다.
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캐나다 법인의 T2 신고서를 준비하고 제출하는 방법을 기한, 전자 신고, GIFI, 거래 없는 신고서, 주 신고서까지 설명합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인
캐나다 거주자·사업체·파트너십이 T1135, T1134, T1141, T1142, T106을 내야 하는 경우와 서식별 제출 요건, 기한, 가산세를 설명합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 개인 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 법인세율이 CCPC 지위, 적극적 사업소득과 투자소득, 주, 소유주에게 지급하는 배당에 따라 어떻게 달라지는지 설명합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인
캐나다 개인사업자가 이익을 신고하고 CPP·QPP를 내며 소득세와 분납을 준비하는 방법, 플랫폼 소득과 T4A 처리까지 안내합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 자영업자
다른 주에서 일할 때 법인세, 등록, 급여 처리가 어떻게 달라지는지, 법인 설립 지역만으로 세금이 정해지지 않는 이유를 알려 드립니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인 · 자영업자 · 파트너십
해외에 소유한 법인의 이익과 배당금에 캐나다가 언제 과세하는지, 해외 관계회사 규정과 T1134가 어떻게 적용되는지, 가족 소유 시 달라지는 점을 설명합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 개인 · 법인
개인 소득세, 법인세, GST/HST, 급여세에 대한 CRA 가산세와 이자가 어떻게 계산되는지, 부과된 금액을 취소해 달라고 요청할 수 있는 경우를 안내합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 개인 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 계약자 법인이 인적 서비스 사업(PSB)에 해당하는 경우와 CRA의 판단 방식, 적용되는 세금과 공제 제한을 알아봅니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인
캐나다 CRA의 검토·세무조사 서한에 답하는 방법, 서류 준비, 기한, 이의 제기, 연락 이후의 자발적 신고 가능성을 안내합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 개인 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 법인의 주식 매각과 자산 매각에 붙는 세금을 평생 양도소득 공제, 자산 배분, GST/HST, 분할 지급까지 비교합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인 · 개인
캐나다 사업체가 회계사를 바꿀 때 세금 기록 인계, CRA 접근 권한 변경, 미결 신고서·잔액·납부 확인 방법을 안내합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 민간 법인 소유주가 사망하면 주식에 어떤 세금이 붙는지, 상속재산과 법인의 신고 의무, 상속재산 손실로 이중과세를 줄일 수 있는 경우를 설명합니다.
캐나다 · 사업 세금 · 법인 · 개인
캐나다 개인사업자, 파트너십, 법인이 제출하는 소득세, 판매세, 급여, 정보 신고서를 매출이 없는 해까지 포함해 알아봅니다.
캐나다 · 사업 세금 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
지급 능력이 있는 캐나다 법인을 정리하는 실무 순서를 설명합니다. 현금과 재산 분배, 마지막 신고서 제출, 세금 계정 폐쇄를 다룹니다.
캐나다 · 법규 준수 및 폐업 · 법인
해산된 법인의 상태를 확인하고, 회복 여부를 정하고, 재산이나 CRA 환급금을 되찾고, 빠진 세금 신고서를 처리하는 방법을 설명합니다.
캐나다 · 법규 준수 및 폐업 · 법인
캐나다에서 회사 명의 차량과 개인 소유 차량을 소득공제, 과세 혜택, 킬로미터 수당, GST/HST 기준으로 비교합니다. 법인 대표와 자영업자를 위한 안내입니다.
캐나다 · 공제 및 세액공제 · 법인 · 자영업자
캐나다 사업자와 임대인이 장비, 차량, 건물에 대해 자본비용 공제(CCA)를 받는 방법을 첫해 공제와 매각 시 규정까지 함께 설명합니다.
캐나다 · 공제 및 세액공제 · 개인 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
해외에 사는 개인이 캐나다 임대 소득에 대한 원천징수, Form NR6, 216조 신고서, 임대 경비, 환급, 신고하지 않은 연도를 처리하는 방법을 안내합니다.
캐나다 · 해외 소유자 · 개인
소유주가 해외로 이주할 때 캐나다 법인의 거주 지위와 CCPC 자격을 확인하는 방법, 배당 원천징수, 소유주 앞 지급액 보고를 안내합니다.
캐나다 · 해외 소유자 · 법인
캐나다 부동산을 파는 비거주자 개인이 CRA에 제출할 서류, 매수인의 대금 유보와 증명서 납부의 차이, 초과 납부 세금 환급 방법을 안내합니다.
캐나다 · 해외 소유자 · 개인
캐나다 법인이 소유주 배당금을 결의하고 지급하는 방법, 월별 지급 기록, 소유주의 T5 및 퀘벡 RL-3 명세서 제출 방법을 안내합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인의 배당금이 T5와 개인 세금 신고서에 포함되는 해와, 연말 이후에 결의하거나 지급할 때 달라지는 점을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
직장을 그만두고 캐나다 법인으로 계약 일을 하시나요? 첫 개인 세금 고지서가 나오기 전에 급여, 배당, 세금 적립, 분납을 계획하세요.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인이 소유주나 가족이 살 집을 살 수 있나요? 주주 혜택, 공제, 이전세, 이후 매도 때 적용되는 세금을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인 소유주가 세금 없이 받을 수 있는 배당금은 배당 유형, 거주 주(州), 급여, 가족 주주 규정에 따라 달라집니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인 · 개인
캐나다 법인에서 얼마를 꺼낼지, 이익을 법인에 남기면 어떻게 되는지, 개인 세율 구간과 투자소득이 결정에 미치는 영향을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 사업체가 가족 급여를 경비로 공제할 수 있는 경우, 급여 지급 절차, 배우자·자녀 배당에 분할소득세(TOSI)가 적용되는 경우를 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
CRA가 급여를 조사하거나 계약자를 직원으로 재분류하거나 PIER·PD4R 통지서를 보냈을 때 캐나다 고용주의 대응 방법과 책임, 이의신청을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 사업체가 프리랜서와 하도급자 지급액을 T4A, T5018, T4A-NR로 신고하는 경우와, 놓친 신고서를 뒤늦게 제출하는 방법을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 고용주가 근로자를 분류하고, 급여 공제액을 계산하고, CRA에 납부하고, T4를 제출하는 방법과 퀘벡 및 주별 규정을 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 법인 소유주가 RRSP 공제 한도와 CPP를 최대로 채우는 데 필요한 급여, 법인 부담 비용, 지급 시기, 퀘벡 규정을 안내합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인 소유주가 급여와 배당금 중 무엇을 받을지 정할 때 필요한 세금 합계, CPP, RRSP 공제 한도, 분납을 BC 예시와 함께 설명합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인에서 꺼낸 돈이 과세 대상 주주 대여금이 되는 경우, 1년 규칙의 작동 방식, 잔액을 정리하는 방법을 안내합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 법인에서 받은 배당금에 대한 개인 세금을 주(州)별로 추정하고, 배당금을 받을 때마다 따로 남겨 둘 적정 금액을 정하는 방법을 안내합니다.
캐나다 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인 · 개인
집, 가족, 일, 체류 기간이 두 나라에 걸쳐 있을 때 캐나다 세법상 거주자가 되는 기준을 183일 규칙과 조세조약 우선순위까지 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 개인 소득세 미신고 연도를 신고하는 방법, 예전 소득 명세서 찾는 법, CRA 요구 대응, 환급·수당·GST/HST 확인 사항을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다로 이주한 첫해 신고서에 무엇을 적을지 안내합니다. 입국일, 해외 소득과 재산, 세액공제, 수당, 제출 방법을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 거주자가 해외 급여, 투자, 연금을 신고하고 환율을 적용해 외국납부세액공제를 받는 방법. 낸 세금을 모두 돌려받는 것은 아닙니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
CRA가 외국납부세액공제를 심사하거나 부인할 때 캐나다 거주자가 제출할 서류와 미국 세금 증빙, 번역, 이의신청 기한을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다 세법상 거주자 지위가 끝나는 시기, 출국세 대상 자산, 출국하는 사람이 제출하는 서식과 신고서, 출국 후 캐나다 소득의 과세 방식을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 연금이나 RRSP 소득이 있는 비거주자가 제217조 선택 신고로 원천징수된 세금을 환급받는 방법과 별도의 OAS 신고 의무를 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 법인에서 받은 배당금 때문에 개인 세금이 크게 나오는 이유와, 4월 30일까지 CRA에 세금을 다 내지 못할 때의 대처 방법을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 법인
캐나다 주택, 콘도, 별장을 팔 때 주 거주용 주택 비과세를 받을 수 있는 조건과 지정 연도 선택, 매도 신고 방법을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 주택 매도나 분양권 전매 수익이 사업 소득이 되는 경우, 연방 단기 매매 규정의 적용 방식, BC 주가 별도 세금을 추가하는 경우를 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다 거주자가 해외 부동산의 임대 소득이나 매도를 신고하는 방법, 캐나다 달러 환산, 외국 납부 세금의 공제 방법을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 거주자가 해외 고용주나 해외 고객에게 받는 소득의 신고 방법, 외국납부세액공제, 급여 원천공제, CPP, EI, 분납 적용 기준을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다 거주자가 임대 소득을 신고하는 방법, 부동산 비용 공제, 공유 주택 경비 배분, 공동 소유 임대료, 손실과 단기 임대 처리를 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
임대 부동산을 파는 캐나다 거주자를 위한 안내입니다. 양도소득, 건물 CCA 환입 또는 최종 손실, 토지 배분, 준비금, 신고 서식을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
CRA 분납 안내서에 따라 꼭 납부해야 하는 경우, 금액 정하는 법, 9월 15일을 놓쳤을 때 대처법을 퀘벡 주 규정과 함께 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자 · 법인
캐나다에서 부모가 주택이나 임대 부동산을 남기고 사망했을 때 집행인이 낼 신고서, 양도소득과 임대료 신고 주체, 납세 증명서 신청 시점을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다 TFSA 초과 납입액과 비거주자 납입세 계산법, 계좌 정리, Form RC243 제출, CRA 면제 요청과 이의 신청 방법을 안내합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다에서 자녀나 배우자에게 주택·임대 부동산을 증여하거나 시세보다 낮게 팔거나 가족을 명의에 추가할 때의 세금 규정을 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
캐나다에서 내 집을 임대로 돌리거나 임대 주택에 들어가 살 때의 세금: 간주 매각, 주 거주용 주택 선택, CCA, 신고, 기록 보관.
캐나다 · 개인 세금 · 개인
이미 제출한 캐나다 신고서에서 빠뜨린 소득이나 해외 재산을 개인과 자영업자가 바로잡는 방법과 CRA 자발적 신고(VDP)를 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다 개인 세금 신고서를 직접 제출해도 되는 경우, 전문가의 판단이 필요한 경우, 회계사를 쓸 때 준비할 서류를 설명합니다.
캐나다 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
다른 주 고객에게 잘못 청구한 GST/HST를 정정하는 방법입니다. 초과분 환불, 부족분 청구, 제출한 신고서 수정까지 캐나다 사업자 기준으로 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 사업자가 미국 고객에게 상품이나 서비스를 팔 때 GST/HST 청구 여부, 수출 증빙, 매입세액공제 가능 범위를 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 법인 · 자영업자
퀘벡 고객이나 퀘벡 근로자가 있는 타 주 사업자가 QST, 퀘벡 급여 원천징수, 사업체 등록을 해야 하는 경우를 설명합니다.
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캐나다 사업자가 GST/HST 신고서를 제출하고, 매출과 세금을 신고하고, 매입세액공제를 증빙하고, 신고·납부 기한을 지키는 방법입니다.
캐나다 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 상업용 부동산을 사고팔거나 임대할 때 GST/HST가 붙는 경우, 매수인이 직접 계산해 신고하는 방법, 복합용도 건물의 매입세액공제를 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 개인 · 파트너십 · 법인
캐나다에서 주택을 사거나 임대하거나 파는 사람이 GST/HST를 내는 경우, 주택 환급을 받는 요건, 분양권 양도와 임대 부동산의 세금 신고를 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 개인 · 법인
CRA가 GST/HST 환급, 매입세액공제, 임대 환급을 심사할 때 무엇을 제출해야 하는지, 신고서 심사와 세무조사가 어떻게 다른지 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 개인 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
미국 등 캐나다 밖 사업체가 일반 또는 간이 GST/HST 등록을 해야 하는 경우, 적용 세율, 퀘벡·BC·서스캐처원·매니토바 주의 규정을 설명합니다.
캐나다 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 사업자가 BC, 서스캐처원, 매니토바에서 주 판매세(PST)에 등록해야 하는 경우와 QST 또는 HST가 적용되는 경우를 알려드립니다.
캐나다 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 사업자가 GST/HST에 등록해야 하는 시점, 매출에 포함되는 거래, 징수 시작일, 등록을 놓쳤을 때의 정정 방법을 안내합니다.
캐나다 · 판매세 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
새로 설립한 캐나다 법인에 필요한 CRA 사업자 번호, 법인세, GST/HST, 급여 계정과 등록·접근 오류를 바로잡는 방법을 안내합니다.
캐나다 · 사업 시작 · 법인
캐나다 사업체를 인수할 때 주식, 자산, 파트너십 지분을 비교하고, 가격 배분, GST/HST 공동 선택, CRA 계정을 확인하는 방법을 안내합니다.
캐나다 · 사업 시작 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
신규 이민자나 비거주자도 캐나다 법인을 설립하고 단독 이사가 될 수 있을까요? 연방, 온타리오, BC 규정과 소기업 세율을 설명합니다.
캐나다 · 사업 시작 · 법인 · 자영업자
캐나다 법인이 미국에서 사업할 때 직접 판매, 지점, 미국 법인, LLC 중 무엇이 맞는지 세금, 연간 신고, 기존 사업 이전까지 비교합니다.
캐나다와 미국 · 사업 구조 · 법인
캐나다 거주자가 미국 부동산을 개인, 공동, LLC, 법인 명의로 소유할 때의 소득세, 상속세, 이후 명의 이전 문제를 비교합니다.
캐나다와 미국 · 사업 구조 · 개인 · 법인
캐나다 법인이 미국 주 정부의 영업 허가가 필요한 경우, 준비할 캐나다 서류, 등록 없이 영업했을 때 생기는 결과를 설명합니다.
캐나다와 미국 · 사업 구조 · 법인
미국 기업이 캐나다 지점과 자회사 중 무엇을 택할지 고정사업장, 캐나다와 미국 세금, 이익 송금, 등록과 신고서를 기준으로 비교합니다.
캐나다와 미국 · 사업 구조 · 파트너십 · 법인
캐나다 거주자가 미국에 판매할 때 캐나다 법인, 미국 C corporation, 미국 LLC 중 무엇이 맞는지 세금, 신고, 자금 인출로 비교합니다.
캐나다와 미국 · 사업 구조 · 자영업자 · 법인
캐나다에 사는 미국 시민권자가 캐나다 법인의 유보 이익, 급여, 배당금, 투자소득을 CRA와 IRS에 어떻게 신고하는지 설명합니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 개인 · 법인
미국 고객에게 판매하는 캐나다 법인이 Form 1120-F를 제출해야 하는 경우, 조세조약 적용, Form W-8BEN-E 제공, 놓친 연도 처리를 설명합니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
캐나다 창업자가 미국 C corporation 주식을 팔 때 미국이 양도 이익에 과세하는 경우, section 1202의 도움 여부, 캐나다 과세를 설명합니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 개인 · 법인
미국 고객에게 보수를 받는 캐나다 개인사업자가 캐나다에서 신고할 내용, 미국 신고가 필요한 경우, GST/HST·QST와 지급처 서식을 설명합니다.
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미국 C corporation을 소유한 캐나다 거주자가 두 나라에서 신고할 내용과, 캐나다 경영·배당·해외 관계회사 규정이 세금에 미치는 영향을 설명합니다.
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구성원이 한 명인 미국 LLC를 가진 캐나다 거주자가 IRS와 CRA에 내는 신고, 두 나라가 LLC를 달리 보는 이유, 이중과세가 생기는 지점을 설명합니다.
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캐나다 파트너가 K-1과 Form 8805를 받는 이유, 미국 원천징수세를 환급받는 방법, LLC 지분에 따라 캐나다 신고가 달라지는 경우를 설명합니다.
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캐나다 법인이 T2에서 미국 연방세·주세·원천징수세를 공제받는 방법을 설명합니다. 공제 한도, 이월, 초과 원천징수세 환급까지 다룹니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
Form 1120-F를 제출하지 않았다면? 캐나다 법인이 미국 경비 공제와 조세조약 적용을 지키고 연도별로 밀린 신고를 정리하는 방법입니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
캐나다나 미국 법인 소유주가 국경을 넘어 이주할 때 법인을 유지할지, 배당으로 꺼낼지, 청산할지 출국세와 이후 신고까지 비교합니다.
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캐나다와 미국의 관계 법인이 서비스, 소프트웨어, 상품 가격을 정하고 증빙을 갖추며 거래를 신고하고 원천징수를 처리하는 방법입니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
캐나다 판매자가 미국 고객에게 소포를 보낼 때 관세, 통관 중개 수수료, T2 비용 처리, 수입자 지위, 미국 소득세, GST/HST를 처리하는 방법입니다.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인 · 자영업자
캐나다 법인은 미국 법인 없이도 미국 은행 계좌를 가질 수 있습니다. T1135, 미국 신고서, FBAR, 환차익에 영향을 주는 경우를 알아보세요.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
미국 지급인이 세금을 원천징수했을 때 Form 1042-S 확인, 초과 원천징수 정정, IRS 환급 신청, 캐나다 외국납부세액공제 가능 범위를 안내합니다.
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캐나다 법인의 W-8BEN-E 항목별 작성법: FATCA 신분, 사업자 번호, 조약 적용, W-9 요청, 잘못 받은 1099-NEC.
캐나다와 미국 · 사업 세금 · 법인
캐나다 사업체가 미국 직원을, 미국 사업체가 캐나다 직원을 채용할 때 필요한 급여 계정, 공제, 신고 의무를 정리했습니다.
캐나다와 미국 · 소유주 보수와 급여 지급 · 자영업자 · 파트너십 · 법인
캐나다 법인이 미국 독립 계약자나 영업 대리인에게 대금을 지급할 때 적용되는 미국·캐나다 서식, 원천징수 규정, 보관 기록을 안내합니다.
캐나다와 미국 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
미국 사업체를 소유한 캐나다 거주자가 급여, 배당, LLC 인출, 대여금, 캐나다 법인을 통해 돈을 받을 때 캐나다가 어떻게 과세하는지 설명합니다.
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미국 파견 근무가 캐나다 직원의 급여나 법인의 이익에 대한 과세로 이어지는 경우와, 확인할 급여세·주 규정을 설명합니다.
캐나다와 미국 · 소유주 보수와 급여 지급 · 법인
캐나다 지급인이 미국 사업자의 용역 대금에서 원천징수하는 경우, Regulation 105 면제 신청 방법, 이후 사업자가 제출할 서류를 설명합니다.
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캐나다에 사는 미국 시민권자와 영주권자가 매년 제출할 신고서, 이중과세 방지 방법, 신고 기한, 해외 자산 보고 서식을 설명합니다.
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캐나다 RRSP, RRIF, TFSA, FHSA, RESP, RDSP의 미국 신고: 계좌 내 소득, FBAR, Form 8938, Form 3520, PFIC.
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미국 부동산을 개인 명의로 보유한 캐나다 거주자를 위한 안내입니다. 매매 종결 시 원천징수, 미국 환급 신고, 캐나다 신고, 외국납부세액공제를 다룹니다.
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미국 임대 부동산을 직접 소유한 캐나다 거주자의 양국 신고, 임대료 원천징수 시점, 손실과 외국납부세액공제를 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
미국 신고서와 FBAR를 제출한 적 없는 캐나다 거주 미국 시민권자·영주권자에게 맞는 IRS 절차, 제출 서류, 비용을 설명합니다.
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캐나다에서 미국으로 이주할 때 신고하고 결정해야 할 사항을 안내합니다. 거주 시작일, 출국세, 캐나다 계좌, 주택, 연금을 다룹니다.
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미국에서 캐나다로 이주하는 해에 무엇을 신고하는지, 캐나다 과세는 언제 시작되는지, 미국 신분·투자·은퇴 계좌·주택이 계획에 주는 영향을 안내합니다.
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캐나다 거주자가 미국 주식이나 부동산을 남기고 사망했을 때 유언집행인이 제출할 서류, 조세조약과 미국 상속세의 관계, IRS 이전 증명서 요청 방법을 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
캐나다 스노버드의 미국 체류일수 계산 방법, 그리고 Form 8840이나 캐나다-미국 조세조약으로 겨울 방문자가 미국 소득세상 비거주자로 남는 경우를 안내합니다.
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캐나다-미국 이주 후 RSU, 스톡옵션, 보너스, 마지막 급여를 어느 나라에 신고하는지, 근무일수 배분과 초과 원천징수 환급 방법을 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
캐나다 이주 후 미국 HSA·529 플랜 과세, 미국 규정상 인정되는 인출, 유지 또는 현금화 전 확인할 점을 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
캐나다 거주자의 미국 401(k), IRA, Roth IRA 과세: 인출, 원천징수, RRSP 이전까지 캐나다·미국 기준으로 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
미국과 캐나다 개인 세금 신고서를 직접 낼 수 있는 경우, 두 신고서를 함께 계획해야 하는 경우, 도움을 받기 전에 확인할 점을 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인 · 자영업자
캐나다 거주자가 미국 회사에서 원격 근무하거나 출퇴근할 때 급여에 어떻게 과세되는지, 확인할 신고서, 급여 규정, 세액공제를 안내합니다.
캐나다와 미국 · 개인 세금 · 개인
미국 창고와 마켓플레이스 풀필먼트 센터에 재고를 두면 판매세, 주 사업세, 조세조약 보호, 캐나다 세액공제가 어떻게 달라지는지 캐나다 판매자 기준으로 설명합니다.
캐나다와 미국 · 판매세 · 자영업자 · 법인
SaaS나 소프트웨어를 미국 고객에게 파는 캐나다 법인이 언제 주 판매세를 등록하고 징수해야 하는지, 여러 주에 사용자가 있을 때는 어떻게 하는지 설명합니다.
캐나다와 미국 · 판매세 · 법인
캐나다에 물품을 보관하거나 캐나다 공급업체와 창고를 이용하는 미국 판매자를 위해 캐나다 세금 계정, 수입 GST, 소득세 신고를 설명합니다.
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어떤 규정이 적용되는지 확실하지 않으신가요?